2024年03月30日,全柴動力(600218.SH)發(fā)布2023年全年業(yè)績報告。
公司實現(xiàn)營業(yè)收入48.19億元,同比下降2.37%,歸母凈利潤為9722萬元,同比下降6.04%,實現(xiàn)經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額1.2億元,同比下降69.25%,資產負債率為47.27%,同比上升3.16個百分點。
公司銷售毛利率為10.63%,同比上升0.93個百分點,實現(xiàn)基本每股收益0.22元,同比下降8.33%,攤薄凈資產收益率為3.08%,同比下降0.25個百分點。
公司存貨周轉率為4.86次,同比下降1.10次,總資產周轉率為0.82次,同比下降0.02次。
銷售費用約為1.18億元,管理費用約為1.27億元,財務費用約為-0.22億元。
公司主營為發(fā)動機、塑料管材、其他業(yè)務、汽車,占比為95.19%、0.89%、3.60%、0.33%,分別實現(xiàn)營收46.67億元、6285.89萬元、5487.08萬元、3413.75萬元,毛利率分別為10.45%、7.24%、33.60%、4.89%。
公司股東戶數為5萬戶,公司前十大股東持股數量為1.66億股,占總股本比例為38.15%,前十大股東分別為安徽全柴集團有限公司、安徽全柴集團有限公司-2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可交換公司債券質押專戶、俞韻、中信證券股份有限公司、Barclays Bank PLC、劉育濱、吳吉林、北京睿策投資管理有限公司-睿策專戶二號私募基金、光大證券股份有限公司、中信里昂資產管理有限公司-客戶資金-人民幣資金匯入,持股比例分別為18.94%、15.38%、0.65%、0.61%、0.57%、0.41%、0.41%、0.40%、0.40%、0.38%。
公司研發(fā)費用總額為1.88億元,研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重為3.91%,同比上升0.38個百分點。