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一季報營收增長仍虧近4億,用友網絡連續(xù)三年凈利下滑

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一季報營收增長仍虧近4億,用友網絡連續(xù)三年凈利下滑

2022年度歸母凈利潤同比出現(xiàn)了69%的大幅下滑。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 胡振明

用友網絡(600588.SH)一季度同比虧損加劇。

據用友網絡2023年第一季度報告,一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.75億元,和上年同期相比增長15.3%。其中,公司云服務業(yè)務保持快速增長,實現(xiàn)收入9.50億元,同比增長27.0%,占營業(yè)收入的64.4%,較去年同期增加5.9個百分點。

不過,用友網絡在一季度實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損39680.38萬元,虧損同比增加359.85萬元,公司歸屬于上市公司股東的扣非后凈虧損額為49577.84萬元,虧損同比增加13389.95萬元;用友網絡表示,這主要由于報告期末公司員工數(shù)量為25696人,較去年同期多3545人,增長16.0%。

圖片來源:用友網絡公告

由于出現(xiàn)虧損,截至3月31日,用友網絡的歸屬于上市公司股東的所有者權益(凈資產)出現(xiàn)3.6%的下滑,由期初的114.61億元減少至期末的110.54億元,減少了4.07億元,和一季度虧損金額大致相當。

即便出現(xiàn)數(shù)億元的虧損,用友網絡在一季報中仍然認為,公司繼續(xù)以高質量業(yè)務收入結構升級為導向;公司合同負債(包含短期合同負債及長期合同負債)實現(xiàn)24.3億元,其中,云服務業(yè)務的合同負債實現(xiàn)19.4億元,較去年第一季度末增長13.1%,訂閱合同負債實現(xiàn)13.7億元,較去年第一季度末增長42.9%。2023年一季度,公司云服務業(yè)務新增付費客戶數(shù)為3.02萬家,截至第一季度末,云服務業(yè)務累計付費客戶數(shù)為59.78萬家,同比增長26.7%。

合同負債是企業(yè)已經收到或者在約定的時間將收到客戶支付的款項,并且應該向客戶轉讓商品的一種義務。也就是說,用友網絡已經收到(或應收到)客戶支付的款項同比出現(xiàn)較大幅度的增長,后續(xù)將向客戶提供的商品或服務也將同比增長,也即相關商品或服務的銷售量同比出現(xiàn)了較大幅度的增長。

用友網絡表示,2023年一季度公司推進了公司歷史上最大的一次業(yè)務組織升級:大型企業(yè)客戶業(yè)務行業(yè)化、中型企業(yè)客戶業(yè)務垂直化。

對大型企業(yè)客戶的數(shù)智化解決方案與服務,由原來以地區(qū)為主、“地區(qū)+行業(yè)”的組織模式升級為以行業(yè)為主、“行業(yè)+地區(qū)”的組織模式,為此用友網絡新組建了23個行業(yè)客戶與解決方案事業(yè)部;中型企業(yè)客戶業(yè)務保持按照區(qū)域全國統(tǒng)一、垂直組織開展,每個地區(qū)設立中型企業(yè)業(yè)務專屬機構,加強區(qū)域市場覆蓋。

2023年一季度,用友網絡面向大型、中型和小微企業(yè)的企業(yè)客戶市場業(yè)務保持增長,實現(xiàn)收入13.78億元,同比增長17.0%,其中,云服務業(yè)務收入實現(xiàn)8.98億元,同比增長30.2%。

在大型企業(yè)客戶市場,用友網絡實現(xiàn)收入9.10億元,同比增長11.8%,其中,云服務業(yè)務收入實現(xiàn)5.68億元,同比增長20.2%;在中型企業(yè)客戶市場,用友網絡實現(xiàn)收入2.73億元,同比增長34.0%,其中,云服務業(yè)務實現(xiàn)收入1.46億元,同比增長64.8%;小微企業(yè)客戶市場中,用友網絡實現(xiàn)收入1.96億元,同比增長21.5%,其中,云訂閱收入為1.12億元,同比增長31.5%。

既然用友網絡出現(xiàn)上述業(yè)務收入的增長,大、中、小微型企業(yè)市場的收入均有明顯增長,為什么所披露的2023年度一季報還是出現(xiàn)了數(shù)億元的虧損?

一季報顯示,這主要系業(yè)務收入結構升級、加大咨詢顧問投入、加大銷售和市場投入、加大研發(fā)投入所致。根據合并利潤表,2023年一季度的銷售費用、管理費用、研發(fā)費用分別為4.60億元、2.37億元和4.91億元,三項合計金額高達11.88億元。雖然營業(yè)收入14.75億元與營業(yè)成本8.17億元之間存在一定的毛利空間,但是加上以這三項費用為主的其他費用與支出,營業(yè)總成本高達20.41億元。

此外,用友網絡對合并報表范圍內截至2023年3月31日需計提減值的相關資產進行了減值測試,并對存在減值跡象的存貨、應收賬款、商譽等資產計提相應跌價及減值準備。本次計提資產減值準備金額合計4449.87萬元,計入公司2023年一季度利潤表,導致其合并報表歸母凈利潤降低4126.97萬元,歸母所有者權益也出現(xiàn)相同金額的減少。

圖片來源:用友網絡公告

值得一提的是,用友網絡此前披露的2022年年度報告顯示,2020年至2022年的營業(yè)收入分別呈現(xiàn)為85.28億元、89.32億元和92.62億元的逐年增長趨勢,然而歸母凈利潤卻呈現(xiàn)為9.85億元、7.08億元和2.19億元的不斷下滑的態(tài)勢,其中2022年度歸母凈利潤同比出現(xiàn)了69%的大幅下滑。

圖片來源:用友網絡公告

2022年度,用友網絡的銷售費用、管理費用、研發(fā)費用分別為22.35億元、11.17億元和17.54億元,合計51.06億元,相當于同期營業(yè)收入92.62億元的55.13%。

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

用友網絡

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一季報營收增長仍虧近4億,用友網絡連續(xù)三年凈利下滑

2022年度歸母凈利潤同比出現(xiàn)了69%的大幅下滑。

圖片來源:視覺中國

界面新聞記者 | 胡振明

用友網絡(600588.SH)一季度同比虧損加劇。

據用友網絡2023年第一季度報告,一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.75億元,和上年同期相比增長15.3%。其中,公司云服務業(yè)務保持快速增長,實現(xiàn)收入9.50億元,同比增長27.0%,占營業(yè)收入的64.4%,較去年同期增加5.9個百分點。

不過,用友網絡在一季度實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損39680.38萬元,虧損同比增加359.85萬元,公司歸屬于上市公司股東的扣非后凈虧損額為49577.84萬元,虧損同比增加13389.95萬元;用友網絡表示,這主要由于報告期末公司員工數(shù)量為25696人,較去年同期多3545人,增長16.0%。

圖片來源:用友網絡公告

由于出現(xiàn)虧損,截至3月31日,用友網絡的歸屬于上市公司股東的所有者權益(凈資產)出現(xiàn)3.6%的下滑,由期初的114.61億元減少至期末的110.54億元,減少了4.07億元,和一季度虧損金額大致相當。

即便出現(xiàn)數(shù)億元的虧損,用友網絡在一季報中仍然認為,公司繼續(xù)以高質量業(yè)務收入結構升級為導向;公司合同負債(包含短期合同負債及長期合同負債)實現(xiàn)24.3億元,其中,云服務業(yè)務的合同負債實現(xiàn)19.4億元,較去年第一季度末增長13.1%,訂閱合同負債實現(xiàn)13.7億元,較去年第一季度末增長42.9%。2023年一季度,公司云服務業(yè)務新增付費客戶數(shù)為3.02萬家,截至第一季度末,云服務業(yè)務累計付費客戶數(shù)為59.78萬家,同比增長26.7%。

合同負債是企業(yè)已經收到或者在約定的時間將收到客戶支付的款項,并且應該向客戶轉讓商品的一種義務。也就是說,用友網絡已經收到(或應收到)客戶支付的款項同比出現(xiàn)較大幅度的增長,后續(xù)將向客戶提供的商品或服務也將同比增長,也即相關商品或服務的銷售量同比出現(xiàn)了較大幅度的增長。

用友網絡表示,2023年一季度公司推進了公司歷史上最大的一次業(yè)務組織升級:大型企業(yè)客戶業(yè)務行業(yè)化、中型企業(yè)客戶業(yè)務垂直化。

對大型企業(yè)客戶的數(shù)智化解決方案與服務,由原來以地區(qū)為主、“地區(qū)+行業(yè)”的組織模式升級為以行業(yè)為主、“行業(yè)+地區(qū)”的組織模式,為此用友網絡新組建了23個行業(yè)客戶與解決方案事業(yè)部;中型企業(yè)客戶業(yè)務保持按照區(qū)域全國統(tǒng)一、垂直組織開展,每個地區(qū)設立中型企業(yè)業(yè)務專屬機構,加強區(qū)域市場覆蓋。

2023年一季度,用友網絡面向大型、中型和小微企業(yè)的企業(yè)客戶市場業(yè)務保持增長,實現(xiàn)收入13.78億元,同比增長17.0%,其中,云服務業(yè)務收入實現(xiàn)8.98億元,同比增長30.2%。

在大型企業(yè)客戶市場,用友網絡實現(xiàn)收入9.10億元,同比增長11.8%,其中,云服務業(yè)務收入實現(xiàn)5.68億元,同比增長20.2%;在中型企業(yè)客戶市場,用友網絡實現(xiàn)收入2.73億元,同比增長34.0%,其中,云服務業(yè)務實現(xiàn)收入1.46億元,同比增長64.8%;小微企業(yè)客戶市場中,用友網絡實現(xiàn)收入1.96億元,同比增長21.5%,其中,云訂閱收入為1.12億元,同比增長31.5%。

既然用友網絡出現(xiàn)上述業(yè)務收入的增長,大、中、小微型企業(yè)市場的收入均有明顯增長,為什么所披露的2023年度一季報還是出現(xiàn)了數(shù)億元的虧損?

一季報顯示,這主要系業(yè)務收入結構升級、加大咨詢顧問投入、加大銷售和市場投入、加大研發(fā)投入所致。根據合并利潤表,2023年一季度的銷售費用、管理費用、研發(fā)費用分別為4.60億元、2.37億元和4.91億元,三項合計金額高達11.88億元。雖然營業(yè)收入14.75億元與營業(yè)成本8.17億元之間存在一定的毛利空間,但是加上以這三項費用為主的其他費用與支出,營業(yè)總成本高達20.41億元。

此外,用友網絡對合并報表范圍內截至2023年3月31日需計提減值的相關資產進行了減值測試,并對存在減值跡象的存貨、應收賬款、商譽等資產計提相應跌價及減值準備。本次計提資產減值準備金額合計4449.87萬元,計入公司2023年一季度利潤表,導致其合并報表歸母凈利潤降低4126.97萬元,歸母所有者權益也出現(xiàn)相同金額的減少。

圖片來源:用友網絡公告

值得一提的是,用友網絡此前披露的2022年年度報告顯示,2020年至2022年的營業(yè)收入分別呈現(xiàn)為85.28億元、89.32億元和92.62億元的逐年增長趨勢,然而歸母凈利潤卻呈現(xiàn)為9.85億元、7.08億元和2.19億元的不斷下滑的態(tài)勢,其中2022年度歸母凈利潤同比出現(xiàn)了69%的大幅下滑。

圖片來源:用友網絡公告

2022年度,用友網絡的銷售費用、管理費用、研發(fā)費用分別為22.35億元、11.17億元和17.54億元,合計51.06億元,相當于同期營業(yè)收入92.62億元的55.13%。

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